Record Detail Back
PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DIVISI PENJUALAN (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
Penelitian$ini$bertujuan$untuk$mengetahui$besar$pengaruh audit internal
dan pengendalain internal terhadap kinerja pada divisi penjualan PT$Bank$Negara
Indonesia$(Persero)$Tbk. Audit internal$adalah$suatu$proses$sistematik$untuk
memperoleh$dan$mengevaluasi$bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan;tentang;kegiatan;dan;kejadian;ekonomi. Pengendalian internal.adalah
seperangkat$kebijakan dan$prosedur untuk melindungi$aset atau/kekayaan
perusahaan.dari segala bentuk.tindakan penyalahgunaan.
Penelitian ini&menggunakan&metode deskriptif&verifikatif dengan
pendekatan.kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer yang.dibagikan
kepada.karyawan PT$Bank$Negara$Indonesia (Persero) Tbk. Variabel independen
adalah.audit internal dan pengendalian internal, sedangkan variabel dependen
adalah kinerja.$Sampel$yang$digunakan$dalam penelitian ini adalah 35 responden
yang.diambil dari karyawan. Teknik analisi data yang.digunakan.adalah analisis
regresi.linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis.koefisien.determinasi,
uji t dengan menggunakan uji asumsi.klasik.terlebih dahulu.
Hasil penelitian menunjukan adalah 1) Audit.internal.berpengaruh.terhadap
kinerja divisi penjualan PT$Bank$Negara:Indonesia (Persero) Tbk 2) Pengendalian
internal.berpengaruh.terhadap kinerja divisi penjualan PT Bank.Negara Indonesia
(Persero) Tbk.
Kata kunci : Audit Internal, Pengendalain Internal, Kinerja
Dede Maulana Yusuf / 41152025170155 - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
2020
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Dede Maulana Yusuf / 41152025170155. (2020).PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN
PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA
DIVISI PENJUALAN
(Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd